又到了美國的報稅季節,呃,應該是說已經過了。
如果妳跟我們一樣的情況,可以參考看看我的經驗,
但是若有任何問題,還是要請教專業人士喔!畢竟這部分沒處理好也是挺麻煩的。
聰明的報稅軟體可以幫你做很多事,例如以下問題都是由報稅軟體告訴你
How do I know if I am considered a Tax Non-Resident or Tax Resident?
What documents do I need to complete my tax forms?
Which forms should I fill out?
When is my filing deadline?
Where should I mail the materials to?
....................等等等
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如果妳跟我們一樣的情況,可以參考看看我的經驗,
但是若有任何問題,還是要請教專業人士喔!畢竟這部分沒處理好也是挺麻煩的。
報稅第一步: 搞懂J2是否可以跟J1合報
我的狀況:
J1 沒有美國收入,在美國待超過180天
J2 有美國收入,因此不能跟J1合併申報 (若J2沒有收入,可以和J1一起報即可)
報稅第二步: 使用報稅軟體,超方便。
是的,我那時候是跟學校要了報稅軟體 Windstar的使用帳號密碼,一個報稅人一組。報稅軟體很多,所以請自行看學校提供的資源或是你手邊可以利用的軟體喔! IRS也有提供免費報稅軟體,可以按此參考IRS網站說明:聰明的報稅軟體可以幫你做很多事,例如以下問題都是由報稅軟體告訴你
How do I know if I am considered a Tax Non-Resident or Tax Resident?
What documents do I need to complete my tax forms?
Which forms should I fill out?
When is my filing deadline?
Where should I mail the materials to?
....................等等等
報稅第三步: 準備好你需要的資料
基本上就是以下幾種- Your passport
- Your visa document (Form I-20, DS-2019, I-797, etc.)
- SSN or ITIN (if you have one – see section below on SSN/ITIN)
- Tax reporting documents for U.S. source income received in 報稅年度
報稅第四步: 使用報稅軟體一步一步填寫,別忘了減免稅額!
這部分應該都沒有問題,就只要把問題填一填。
但是最有影響也花了我最多時間的,就是deduction的部分,那些可以減免,當然捐獻之類的跟台灣一樣都能夠減免。
另外還要分兩部分來說,
如果你拿到的是W2,也就是在收到薪資時,雇主已經先預扣一部分稅額,W2可以扣抵的部分除了有州稅、還有房租。
但是我拿的是1099,算是自雇人員,可以減免的都是跟業務有關才能減免喔! 詳細減免資訊請看這。
報稅第五步: 該繳稅的附上支票或用其他方式付款
付款方式請參考IRS官網
報稅第六步: 確定資料無誤,印出來簽名並寄出
報稅軟體並不會幫你把資料送給IRS,別忘了要印出來、再次檢查內容、簽名。
要寄去哪? 報稅軟體會告訴你
甚麼時候截止? 報稅軟體也會告訴你
今年的日期給大家參考
- Form 1040-NR/1040-NREZ with Form 8843 – April 18, 2016 except for Maine and Massachusetts which have until April 19, 2016 (June 15, 2016 if you did not receive wages)
- Form NR/PYR – April 18, 2016 except for Maine and Massachusetts which have until April 19, 2016
- Form 8843 only – June 15, 2016
以上資訊是以我個人經驗分享,不代表完全正確,若有疑慮請諮詢專業人員意見,謝謝!